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縣審計局項目的上半年工作總結

欄目: 工作總結 / 發佈於: / 人氣:8.09K

一、上半年工作情況

縣審計局項目的上半年工作總結

全年計劃審計項目及審計調查22個,目前已完成和正在實施審計項目11個,審計單位20個,佔計劃任務的60.6%。收繳財政資金2.*萬元;追還侵佔挪用資金6.4萬元;查出經濟案件線索3件;向縣政府和上級審計機關提交審計報告和送閲件、信息11篇,被領導批示和上級機關刊物採用10篇。在4月份全市審計工作會議上,我們的工作受到了市政府的表彰。

1、加強作風建設。以保持共產黨員先進性教育為契機,深入開展“內強素質,外樹形象,嚴謹細緻,提高質量”活動,狠抓幹部職工思想、紀律、作風教育。制定了審計幹部“十不準”工作制度,在縣電視台公佈,接受全縣廣大幹部羣眾的`監督。同時,我們還為了提高廣大幹部的工作積極性,我們還建立了考核激勵機制,制定了《20*年審計工作目標任務考核辦法》。通過一系列措施,進一步增強了廣大幹部職工的責任感,有力促進了幹部作風的轉變。

2、完善工作制度。進一步規範了審計程序,建立了三級複核制度和審計會議制度,把審計質量的控制措施落到實處。建立了審計工作承諾制度,規定各審計組對所實施審計項目的審計質量承擔一切責任,直至法律追究。今年來,共修訂完善行政、業務工作等方面制度二十三項,裝訂成冊,發到每個幹部手中,做到了人人職責明確,事事有章可循。各項制度的建立,有效地促進了廣大幹部內在潛力和創造力的充分發揮。

3、突出審計重點。我們緊緊圍繞縣委、縣政府的重大工作部署和經濟工作中心,突出對重點領域、重點部門、重點資金的審計。以財政預算執行審計為主線,對財政、地税、教育、土管、水保、交通、計劃、城建、民政、農業、旅遊、社保等重點部門的財務收支和專項資金進行了審計和審計調查。本級預算執行審計和鄉鎮財政決算審計在規範財務收支行為、提高資金使用效益、加強財政管理方面取得了新成效。

4、加大審計力度。按照人力統一安排、方案統一制定、時間統一要求、領導統一檢查、問題統一處罰標準的“五統一”原則,堅持以真實性為基礎,突出對重大問題的查處,特別是違紀違法問題,堅決查深查透。半年來,查出違規金額589.36萬元,管理不規範金額1816.07萬元;移送司法機關案件1件,建議有關部門處理2件。

5、拓展審計職能。堅持審計和審計調查相結合,開展了20*年度農業專項資金、城鎮職工失業保險基金、全縣項目前期費使用情況以及縣兩路辦拆遷資金專項審計調查。通過調查,對發現的普遍性、傾向性問題加以分析研究,提出審計建議,以《送閲件》等形式報送縣政府,為領導決策服務。

二、下半年的設想

1、完成對縣、鄉(鎮)兩級政府負債情況的審計調查。重點了解縣、鄉(鎮)兩級政府及其財政部門負債的總體情況,債務種類、負債原因、借債審批、債務管理狀況、還貸準備金建立情況,償還能力和償還狀況等。在摸清情況的基礎上,分析政府債務管理情況,提出加強債務管理的建議。

2、完成對瓦房口鄉政府辦公樓、九間房鄉政府綜合樓、縣疾病控制中心辦公樓的竣工決算審計,重點檢查竣工決算中高估冒算、擠佔挪用建設資金和損失浪費等問題,促進項目建設管理,提高建設資金使用效益。

3、完成對縣廣電局20*年至20*年、縣衞生局20*年財務收支情況審計,重點檢查行政事業性收費是否存在截留、坐支、挪用的問題,有無亂收費、亂罰款的問題以及執行“收支兩條線”情況,促進財務管理,提高理財水平。

4、按照“積極穩妥、量力而行、提高質量、防範風險”的原則,按時完成縣委組織部委託的經濟責任審計事項。

5、按時完成縣委、縣政府交辦的審計事項,及時提交審計結果報告。