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審計工作彙報材料

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審計工作彙報材料一:

我局現有7個內設機構,1個下屬事業單位。分別是辦公室、法制科、計算機審計科、經濟責任審計科、固定資產投資審計科、財政金融與行政事業審計科、農業與資源環保審計科以及下屬事業單位高淳區審計中心。

審計工作彙報材料

目前我局實有行政編制人員**人(編制數17人),事業編制人員8人(編制數9人)。近年來,我局認真履行審計監督職能,主要工作情況如下:

一是抓好財政同級審計,把“同級審”作為審計工作的重點,逐步建成聯網審計,財政審計的廣度和深度進一步拓展。審計結果(含審計開展情況、發現問題和審計建議)報區委、區政府,並受區政府委託向區人大常委會報告

二是加強政府投資審計,20**年起對新開工的5000萬元以上政府投資項目進行跟蹤審計,20**年起全面運行招標控制價審計, 20**年完成竣工結(決)算審計項目69個,送審金額**.55億元,核減金額1.85億元,核減率**.02%。

三是深化經濟責任審計,由組織部牽頭建立了經濟責任審計聯席會議制度,在“四責聯審”的基礎上實行了“五責聯審”,紀委、組織部、編辦、審計局、環保局等部門共同參與。近5年來共對92位區管領導幹部進行了經濟責任審計,其中20**年完成8個。對經審結果報告,區委區政府主要領導十分重視,均及時作了批示。

四是開展專項資金審計,近年先後對節能減排、太湖水污染治理、社保基金、土地出讓金等10項專項資金開展了審計,連續兩年對保障性住房建設情況進行了跟蹤審計。

五是推進村級財務收支審計,20**年以來,在區紀委的組織領導下,農工委、財政局、審計局聯合開展村財務審計工作,至20**年底已對78個行政村進行了審計,出具審計報告68份,其中由市審計局牽頭實施的有10個村,促進出台了《加強農村財務票據管理,嚴禁“白條”報銷的若干規定》等一系列制度。

六是加強隊伍建設,重視人才培養和黨建、機關作風建設,注重提高審計能力,防範審計風險,嚴格遵守廉政和審計八不準規定。20**年1月,我局被省審計廳、人社廳評為先進集體,近年均被評為市審計系統先進單位。

20**年,我局將按照上級審計機關和區委區政府的要求,主要做好以下工作:

一是深化財政審計。認真貫徹落實新《預算法》,針對高淳財政現狀,重點關注財政收支中的重大問題以及存在的風險和問題,延伸審計近年來尚沒有審計過的重點部門。

二是改進和完善投資審計。認真落實市人大、市政府相關條例和文件精神,以及區政府《關於政府投資建設項目審計監督全覆蓋的實施意見》(高政發〔20**〕181號),實行政府投資項目“必審制”,建立由審計局(審計中心)、建設主管部門、社會中介機構組織參與審計、各負其責的組織模式。區審計局(中心)直接負責投資額在5000萬元以上的項目招標控制價審計、一億元以上的項目跟蹤審計、5000萬元以上的項目竣工結算審計。其他項目由建設單位組織審計,但所有審計結果(報告)均須報審計局(中心)備案,由審計局組織抽查。

三是強化經濟責任審計。認真落實區委、區政府出台的《關於進一步深化全區經濟責任審計工作的意見》(高委發〔20**〕41號),認真做好經濟責任審計工作。對區管正職新任領導應履行的經濟責任進行告知。根據區委組織部的委託安排,20**年我局將對23位領導幹部進行經濟責任審計。

四是開展村級財務收支審計“回頭看”。根據市審計局、區紀委以及區委組織部的統一部署,對村級財務收支情況進行審計“回頭看”,促進基層“三資”管理不斷規範。

五是統籌兼顧其他項目的審計。完成區委、區政府臨時交辦的審計工作任務。

六是參與上級審計機關“一條鞭”審計項目,包括審計署、省審計廳、市審計局確定的審計項目。

七是切實抓好黨建、機關作風和廉政建設。認真開展“兩學一做”活動,切實履行“一崗雙責”,加強機關內部管理,規範審計工作行為,完善審計項目質量考核辦法,努力建設一支為民、務實、清廉的審計隊伍。

八是正確對待垂直管理。根據十八屆四中全會決定和國務院《關於加強審計工作的意見》(國發〔20**〕48號),20**年**月27日,經黨中央、國務院同意,中辦、國辦印發了《關於完善審計制度若干重大問題的框架意見》及相關配套文件的.通知(中辦發〔20**〕58號),江蘇省是列入改革的7個試點省之一。20**年1月8日,省委組織部、省編辦、省人社廳、省審計廳聯合下發了《關於凍結省以下地方審計機關機構編制和人員調整的通知》(蘇審發〔20**〕3號)。我局對上述文件和有關會議精神按要求及時組織了學習傳達。

當前審計工作存在的困難和問題主要有:一是我局現有審計人員的數量和素質,還與新形勢下的審計工作不相適應;二是鎮、街道和建設量大、下屬單位和資金多的重點部門內部審計力量和工程項目建設管理隊伍薄弱。

20**年3月5日,區政府第42次常務會議專題聽取了審計工作情況彙報,既充分肯定了審計工作取得的成績,也對審計工作提出了要求,我局將認真貫徹落實。

審計工作彙報材料二:

根據會議安排,我就全縣審計工作開展情況和審計工作任務做簡要彙報。

一、工作回顧

,我縣審計工作在縣委、縣政府的正確領導下,在上級審計部門的關心支持下,緊緊圍繞全縣工作大局,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針,認真踐行科學發展觀,狠抓審計基礎建設、能力建設、隊伍建設、制度建設,依法履行審計職責,圓滿完成了全年各項審計工作任務。共審計單位和項目49個,佔計劃108.9%;查出違規行為金額4**萬元,已收繳財政資金324萬元;審計核減固定資產投資額294萬元;向縣委、政府和上級審計機關提交綜合報告和信息53份,向被審計單位或有關單位提出審計建議70條,已被採納審計建議49條。《麟遊縣財政預算執行情況審計》和《麟遊縣城市生活垃圾處理廠建設工程決算審計》兩個項目被評為全市優秀審計項目。

二、工作任務

全年審計計劃涉及6個方面,共55個項目。其中:財政審計**個、行政事業單位財務審計8個、社保資金審計4個、農業和資源環保資金審計3個、固定資產投資審計**個、領導幹部經濟責任審計約10個。

1、全力抓好財政預算執行審計。一是集中力量協助市審計局搞好地方政府性債務審計;二是抓好對縣財政局、地税局等10個預算單位的審計;三是結合鄉鎮機構改革對部分鄉鎮財政進行審計。

2、繼續抓好行政事業單位審計。一是對縣衞生局、縣住建局等7個縣級部門財政財務收支進行審計,重點關注貫徹落實國家宏觀調控政策和惠民政策、執行財經法規情況;二是按照省審計廳要求,對—全縣義務教育政府投入及教育附加徵收、使用情況進行專項審計調查。

3、重點抓好農業與資源環保審計。一是堅持以“三農”審計為重點,通過涉農資金和項目審計,促進國家惠農強農政策落實;二是資源環保審計重點突出關注資源環保、節能減排專項資金管理、績效和政策落實情況;三是積極配合省、市審計機關,做好渭河流域治理專項資金審計、土地整理資金審計和土地出讓金使用情況審計。

4、着力抓好社保資金審計。強化對民生資金流轉過程及使用效果的審計監督,重點抓好城鎮職工醫療保險基金、養老基金、就業和再就業專項資金及廉租房建設資金的審計調查。

5、突出抓好重點項目審計。對政府投入較多的中小學校舍安全工程、集中供水工程、衞生院建設工程、縣中心敬老院建設工程等重點項目開展審計;同時,積極配合縣紀委、監察局做好工程建設領域突出問題專項治理工作;繼續開展5.12地震災後恢復重建項目審計和跟蹤審計。

6、切實抓好經濟責任審計。加強對重點部門、重點單位主要領導幹部的經濟責任審計,逐步建立和推行領導幹部任中審計和任期內輪審制度。經濟責任審計重點關注領導幹部貫徹執行國家重要經濟政策和決策情況,關注其決策權、執行權的運用情況,關注其有關的管理、決策等活動的經濟和社會效益情況,依法規範審計評價。同時,切實抓好鄉(鎮)黨委書記、鄉(鎮)長同步審計試點工作。

三、主要工作措施

(一)創新審計理念,提升審計監督能力。一是堅持依法審計。堅決貫徹執行審計法規,切實行使審計監督權,維護國家財政經濟秩序,促進廉政建設,提供真實的審計信息;二是堅持科學審計。不斷改進審計組織方式和技術方法,進一步提高審計工作效能;三是堅持文明審計。貫徹實事求是、客觀真實、公平公正的審計工作原則,促進文明審計、和諧審計;四是堅持廉潔審計。建立廉潔審計的長效機制,認真落實審計工作紀律,健全完善各項廉政制度。

(二)強化審計服務,增強審計監督成效。一是通過查錯糾弊,為黨委、政府決策發揮建設性作用。加強對縣委、縣政府有關政策貫徹落實情況的審計,注重加強綜合分析和調查研究,為黨政領導決策提供有力參考;二是創新審計方式方法,為和諧社會建設發揮積極的促進作用。通過有效配置審計資源,進一步加強審計監督,健全完善各項管理制度,保障各類資金安全,以審計監督促社會和諧;三是正確處理監督與服務的關係,為規範財政財務管理髮揮前瞻性作用。把服務理念貫穿於審計工作的全過程,堅持從微觀入手,從宏觀着眼,注重從深化改革、加強管理、完善制度的層面揭示問題,規範管理行為,促進財政財務管理水平不斷提高。

(三)提升審計質量,增強審計公信力和執行力。一是着力打造“精品項目”。加大工作力度,大力培植“優秀項目”,力爭今年有3個審計項目入選全市、全省優秀審計項目;二是進一步加強審計質量管理工作。認真抓好新頒佈的審計實施條例和審計準則的學習貫徹,積極探索審計質量複核、審計現場管理方式,確保對審計項目實施全面有效的質量控制。

(四)提高審計能力,加強審計隊伍建設。堅持把提高審計能力作為隊伍建設的核心,積極探索審計人員業務培訓途徑和方法,不斷提高全體審計人員各項業務能力和素質,培養造就一支政治過硬、業務精湛、清正廉潔的審計隊伍,為推動全縣審計工作科學發展提供保障。